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老師,請問這個月進項大于銷項就不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是嗎?留底那部分需要做分錄嗎?謝謝

84785020| 提問時間:2023 05/12 16:32
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),是的,留底部分是不需要做的
2023 05/12 16:33
84785020
2023 05/12 16:34
不需要在賬上體現(xiàn),就直接在申報表上體現(xiàn)就可以了嗎?老師
向陽老師
2023 05/12 16:34
您好,同學(xué),是這樣子的
84785020
2023 05/12 16:36
老師,再請問你一個問題,有張進項稅票,已經(jīng)做了庫存入庫,這個月只做進項稅抵扣,該怎么做分錄?摘要該怎么寫?謝謝
向陽老師
2023 05/12 16:38
你好,之前怎么做的分錄呢?
84785020
2023 05/12 16:42
借:庫存商品 代抵扣進項 貸:預(yù)付賬款
向陽老師
2023 05/12 16:47
你沒有認(rèn)證的話,應(yīng)交稅費,待認(rèn)證做這個科目里面的。
84785020
2023 05/12 16:51
分錄該怎么寫呢?老師
向陽老師
2023 05/12 16:54
借庫存商品 應(yīng)交稅費、待認(rèn)證、 貸應(yīng)付賬款。預(yù)付賬款或者是銀行放款。
向陽老師
2023 05/12 16:57
待認(rèn)證進項稅額轉(zhuǎn)入抵扣時   借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)     貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額)
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