問題已解決
老師,在四月收到一張采購發(fā)票,四月已經(jīng)銷售出去了,但因為月底沒來得及認(rèn)證,可以這樣做分錄嗎? 采購,已收發(fā)票,跨月認(rèn)證 借:原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額) ? ?貸:應(yīng)付賬款 次月認(rèn)證 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答對的,是的,是這么做的。
2023 05/12 15:42
84784962
2023 05/12 17:42
但這種情況,在四月增值稅申報,是先不做進項采集,等到五月認(rèn)證月才做是嗎
郭老師
2023 05/12 17:47
抵扣四月份的嗎?如果是的話,你在申報增值稅之前勾選可以。
84784962
2023 05/12 17:55
發(fā)票是在今天認(rèn)證的出口抵扣類發(fā)票,顯示稅所屬期在五月份
郭老師
2023 05/12 17:59
你好,你是退稅勾選的嗎?
郭老師
2023 05/12 17:59
退稅勾選只能當(dāng)月選擇,然后次月申報。
閱讀 514