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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到增值稅專用發(fā)票,入賬時(shí),不管有沒有認(rèn)證,都先借:原材料/費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款。 然后等到認(rèn)證了,就直接一筆做借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣可以嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答沒問題,可以這么做賬的
2023 04/16 14:31
84785043
2023 04/16 14:33
那我主這樣的做賬方式,如果碰上有一筆福利發(fā)票,認(rèn)證了,怎么做轉(zhuǎn)出分錄
東老師
2023 04/16 14:35
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785043
2023 04/16 14:45
我本月有內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額2萬,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1萬,進(jìn)項(xiàng)稅額25萬(已認(rèn)證部分,不包含未認(rèn)證的部分)。
出口免抵退稅額40萬,產(chǎn)生免抵稅額18萬。
這個(gè)會(huì)計(jì)分錄不會(huì)做
東老師
2023 04/16 14:46
抱歉,涉及到出口的我沒做過
84785043
2023 04/16 14:49
我問問其他老師
東老師
2023 04/16 14:49
好的這個(gè)真是抱歉了
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