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甲公司為增值稅一般納稅人,委托外單位加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的商品,發(fā)出原材料價(jià)值500萬(wàn)元,以銀行存款支付加工費(fèi)200萬(wàn)元、增值稅稅額為26萬(wàn)元、消費(fèi)稅稅額為30萬(wàn)元,該加工商品收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。則收回商品時(shí)應(yīng)記入“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的金額為()萬(wàn)元。

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/12 15:24
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅作為可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅均應(yīng)記入“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的借方,因此“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的金額=26+30=56(萬(wàn)元)。
2023 05/12 15:25
84785029
2023 05/12 15:27
假如不是用來(lái)委托加工而是用來(lái)銷(xiāo)售就不用加增值稅?
桂龍老師
2023 05/12 15:30
增值稅要加,消費(fèi)稅不用加
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