問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅匯算時(shí),其中無(wú)正規(guī)發(fā)票的福利費(fèi),需要調(diào)增。比如賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都是4300元,其中1000元職工拿現(xiàn)金已經(jīng)申報(bào)了個(gè)稅,余下的3300元是無(wú)發(fā)票的福利費(fèi),是不是稅收金額只能寫(xiě)1000,納稅調(diào)增額是3300元呢

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/12 11:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,工資是多少的?你看下這個(gè)1000是不是不超過(guò)工資的14%,如果是的話可以。
2023 05/12 11:54
84785036
2023 05/12 11:56
福利費(fèi)沒(méi)有超過(guò)工資的14%
郭老師
2023 05/12 12:04
那就可以的,可以這么做的。
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