問(wèn)題已解決
老師開票盤每年繳納的280的維護(hù)費(fèi),分錄怎么做,月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么轉(zhuǎn)
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速問(wèn)速答 借:管理費(fèi)用 280
貸:銀行存款 280
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 280
借:管理費(fèi)用 — 280
2023 05/11 19:05
84785034
2023 05/11 19:07
月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)時(shí)280怎么結(jié)轉(zhuǎn),貸方顯示出來(lái)這個(gè)科目
向陽(yáng)老師
2023 05/11 19:08
您好,同學(xué),和銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)無(wú)關(guān)的,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額),是這個(gè)科目
84785034
2023 05/11 19:10
那月末結(jié)轉(zhuǎn)差額是增值稅,不管280那稅額就不對(duì)了
84785034
2023 05/11 19:12
那要怎么弄
向陽(yáng)老師
2023 05/11 19:25
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
向陽(yáng)老師
2023 05/11 19:37
當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做的?
84785034
2023 05/11 19:38
和老師寫的一樣
向陽(yáng)老師
2023 05/11 19:44
你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做的?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
是不是這一個(gè)。
如果是的話,
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
做這個(gè)。
84785034
2023 05/11 19:48
恩恩好的
向陽(yáng)老師
2023 05/11 19:49
不客氣,請(qǐng)對(duì)我的回答做出評(píng)價(jià),謝謝
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