問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)增值稅免稅部分要如何做賬,下期報(bào)稅的時(shí)侯要計(jì)入未開票收入嗎

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/11 17:56
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,您是免稅的業(yè)務(wù)嗎?還是小規(guī)模減免的?
2023 05/11 17:58
84784961
2023 05/11 18:01
小規(guī)模減免
玲老師
2023 05/11 18:06
你好,把減免的那一部分。不用交的增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。借應(yīng)交稅費(fèi)。但營(yíng)業(yè)外收入。 正常開票的還是和自己開票的填寫在一起的?
84784961
2023 05/11 18:20
營(yíng)業(yè)外收入不用交稅嗎。
玲老師
2023 05/11 18:21
是的,需要交企業(yè)所得稅的。
玲老師
2023 05/11 19:28
小規(guī)模是一個(gè)季度30萬(wàn)元,他減免的是增值稅,并沒有減免所得稅。
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