問題已解決

之前福利費(fèi)都是報銷時,一直都是直接計入管理費(fèi)用-福利費(fèi),沒經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),沒事吧

84785042| 提問時間:2023 05/11 16:29
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
沒經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),沒事
2023 05/11 16:30
84785042
2023 05/11 16:38
那老師你們現(xiàn)在做福利費(fèi)有經(jīng)過這個應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目嗎?你們是否都先計提
文文老師
2023 05/11 16:42
老師一般都通過了應(yīng)付職工薪酬過渡
84785042
2023 05/11 16:59
那我今年開始通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)這個科目好了。1.報銷時,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款等,分配時,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)2.先計提管理費(fèi)用-福利費(fèi),然后再發(fā)放福利時,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸銀行存款:入賬科目不變,我就想問下你們是先報銷再分配,還是先計提再發(fā)放福利費(fèi),現(xiàn)在按要求是哪一步先
文文老師
2023 05/11 17:04
你好,先計提再發(fā)放
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