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之前免稅的時候,貸方應交稅費-應交增值稅,怎么處理呢?

84784980| 提問時間:2023 05/11 15:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是小規(guī)模納稅人,免征的增值稅??
2023 05/11 15:19
84784980
2023 05/11 15:24
是的,那這個怎么處理呢?
鄒老師
2023 05/11 15:24
你好 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
84784980
2023 05/11 15:26
借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免 這樣可以嗎?
鄒老師
2023 05/11 15:27
你好,這個有跨年嗎??
84784980
2023 05/11 15:29
跨年了,就要你那樣做?沒跨年,就可以我這樣做了,對嗎?
鄒老師
2023 05/11 15:30
你好,是的,是這樣的
84784980
2023 05/11 15:33
謝謝老師
鄒老師
2023 05/11 15:36
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝
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