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老師,那個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目下總是有個0.01的貸方余額怎么處理

84785019| 提問時間:2022 01/17 10:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是什么原因?qū)е沦~面與申報表有0.01的差額呢?
2022 01/17 10:26
84785019
2022 01/17 10:27
開始系統(tǒng)顯示的稅額比實際報稅繳納稅款時多了0.01,然后就一直留著
鄒老師
2022 01/17 10:31
你好,可以這樣調(diào)整 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入?
84785019
2022 01/17 11:51
用營業(yè)外收入的話那報表上不是一直有這個嗎,可以用現(xiàn)金調(diào)嗎
鄒老師
2022 01/17 11:56
你好,請看圖片,這樣調(diào)整之后,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅期末余額是0啊
84785019
2022 01/17 13:59
老師,我的意思是可以用現(xiàn)金調(diào)嗎。用營業(yè)外收入的話利潤表上就會顯示個0.01
鄒老師
2022 01/17 14:05
你好,沒有統(tǒng)一規(guī)定,看個人調(diào)整習(xí)慣了?
84785019
2022 01/17 14:07
哦哦好的,謝謝老師
鄒老師
2022 01/17 14:15
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。
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