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我轉(zhuǎn)出未交增值稅,和申報(bào)表的留抵稅額對得上。由于兩期留抵,強(qiáng)制退稅16792.82,現(xiàn)在已經(jīng)收到退稅款到銀行。我這樣做分錄對嗎?

84784987| 提問時(shí)間:2023 05/09 13:50
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? ?你這個(gè)是留抵進(jìn)項(xiàng)稅 分錄。 你做 :? ?根據(jù)2022.14號財(cái)稅文件分錄的話? ?借應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額? ??
2023 05/09 13:51
84784987
2023 05/09 13:56
那我這樣,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額就不能體現(xiàn)出來了,我是要用轉(zhuǎn)出未交增值稅能反映增值稅申報(bào)表的留抵稅額
meizi老師
2023 05/09 13:58
你好;? ?是的; 你 按照我寫 去參考下;??
84784987
2023 05/09 14:07
那么,我加多一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅@@@然后再?做這兩筆, 借應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額 ? ?
meizi老師
2023 05/09 14:07
你好1;? 可以的;? 你自己吧你之前的科目 都做清楚即可? ?
84784987
2023 05/09 14:07
可以嗎,這樣我轉(zhuǎn)出未交增值稅余額也可以反映出留抵情況
meizi老師
2023 05/09 14:08
你好 ;? ? 轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?借方也是留抵部分; 但是你要轉(zhuǎn)出到未交增值稅借方去的??
84784987
2023 05/09 14:30
最后由未交增值稅反映增值稅申報(bào)表的留抵情況嗎?那么我最后借方的未交增值稅,做到哪里去?我退了錢了啊
meizi老師
2023 05/09 14:34
你好1;? ? 是的; 2.? ? ?你未交增值稅? ? ?做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出; 你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 了又轉(zhuǎn)到了你們的未交增值稅貸方去了。? ?
84784987
2023 05/09 14:48
老師,我做這四筆,分錄,這樣可以了吧?
meizi老師
2023 05/09 14:51
你好; 可以的 ;? 可以這樣處理的;? ?
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