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客戶給我們開具的紅字發(fā)票,應(yīng)該怎么處理?

84785023| 提問時(shí)間:2023 05/09 13:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是商品的嗎?借預(yù)付賬款,貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023 05/09 13:47
84785023
2023 05/09 13:49
稅務(wù)上有需要做什么嗎?
郭老師
2023 05/09 13:51
你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表二二十欄里面填寫。
84785023
2023 05/09 14:13
好的,謝謝老師
郭老師
2023 05/09 14:14
不用客氣,工作愉快。
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