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企業(yè)所得稅匯算清繳,固定資產(chǎn)以前年度有一次性抵扣所得稅的,今年計提的折舊納稅調(diào)增,填寫資產(chǎn)折舊明細表的時候,第4列 稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎 填寫固定資產(chǎn)原值還是0?第5列 稅收折舊0,第8列累計折舊填資產(chǎn)原值還是0?

84784958| 提問時間:2023 05/09 13:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這個都填寫零 不是一次性折舊了嗎 賬上也一次性折舊了就不用調(diào)增
2023 05/09 13:14
84784958
2023 05/09 13:17
以前年度按年計提折,匯算清繳一次性抵扣的,當年納稅調(diào)減了。今年將今年計提的折舊納稅調(diào)增
84784958
2023 05/09 13:18
賬上沒有一次性折舊完,按年折舊的
樸老師
2023 05/09 13:20
那你這個稅收折舊要填寫一年應折舊的金額 賬載金額是多折舊的金額
84784958
2023 05/09 13:44
黃色背景表格子內(nèi)容填寫是否正確
樸老師
2023 05/09 13:48
同學你好 稅收折舊金額是可以稅前扣除的金額 這個要填寫
84784958
2023 05/09 13:54
那2022年 第5列和第8列填的金額是多少?
84784958
2023 05/09 13:55
還有2022年第4列金額 填多少
樸老師
2023 05/09 14:01
同學你好 第五列填寫10 八列填寫30 是第三年折舊吧 一年折舊十
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