問題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳,固定資產以前年度有一次性抵扣所得稅的,今年計提的折舊納稅調增,填寫資產折舊明細表的時候,第4列 稅收金額里的資產計稅基礎 填寫固定資產原值還是0?第5列 稅收折舊0,第8列累計折舊填資產原值還是0?
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速問速答這個都填寫零
不是一次性折舊了嗎
賬上也一次性折舊了就不用調增
2023 05/09 13:14
84784958
2023 05/09 13:17
以前年度按年計提折,匯算清繳一次性抵扣的,當年納稅調減了。今年將今年計提的折舊納稅調增
84784958
2023 05/09 13:18
賬上沒有一次性折舊完,按年折舊的
樸老師
2023 05/09 13:20
那你這個稅收折舊要填寫一年應折舊的金額
賬載金額是多折舊的金額
84784958
2023 05/09 13:44
黃色背景表格子內容填寫是否正確
樸老師
2023 05/09 13:48
同學你好
稅收折舊金額是可以稅前扣除的金額
這個要填寫
84784958
2023 05/09 13:54
那2022年 第5列和第8列填的金額是多少?
84784958
2023 05/09 13:55
還有2022年第4列金額 填多少
樸老師
2023 05/09 14:01
同學你好
第五列填寫10
八列填寫30
是第三年折舊吧
一年折舊十
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