問(wèn)題已解決

暫估時(shí):借:應(yīng)收賬款-暫估收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 次月開(kāi)出發(fā)票時(shí):借:應(yīng)收賬款——XX單位 貸:應(yīng)收賬款—暫估收入,暫估申報(bào)時(shí):銷(xiāo)項(xiàng)稅金填在未開(kāi)票收入里。次月開(kāi)出發(fā)票時(shí)這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅金怎么辦呢?

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/08 14:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)直接紅沖未開(kāi)票收入
2023 05/08 14:13
84785046
2023 05/08 14:14
怎么紅沖未開(kāi)票收入?
84785046
2023 05/08 14:14
沒(méi)明白,暫估時(shí)是把這個(gè)稅額填寫(xiě)在未開(kāi)票收入欄
樸老師
2023 05/08 14:19
同學(xué)你好 直接填寫(xiě)在未開(kāi)票收入欄
84785046
2023 05/08 14:20
是不是這么理解 :次月開(kāi)票時(shí),開(kāi)票收入按實(shí)際填寫(xiě),未開(kāi)票收入填負(fù)數(shù)
樸老師
2023 05/08 14:29
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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