問題已解決

老師我的利潤表是哪里出問題了,幫我們看看吧

84784964| 提問時間:2023 05/03 18:42
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,同學,拍的不清楚呢
2023 05/03 18:48
84784964
2023 05/03 22:06
老師一般是什么情況導致不平的呢
向陽老師
2023 05/03 22:14
您好,同學,截圖清楚一點呢,看不到呢
84784964
2023 05/04 08:39
老師幫我看看
向陽老師
2023 05/04 08:43
是不是資產(chǎn)負債表期末未分配利潤=期初未分配利潤+利潤表期末凈利潤呢?
84784964
2023 05/04 08:54
這個賬以前沒做過,只是結(jié)轉(zhuǎn)了一個月的損益,也不知起初余額,昨天開始連存貨都是負的,實際上我們沒有應付款的
向陽老師
2023 05/04 09:20
您好,同學,第一個月做賬啊?
向陽老師
2023 05/04 09:21
流動資產(chǎn)合計,期初期末都有數(shù)字啊
84784964
2023 05/04 11:11
是第一個月做賬,那就不建立起初數(shù)據(jù)行嗎
84784964
2023 05/04 11:13
這個賬不知如何做
向陽老師
2023 05/04 11:18
期初期末數(shù)據(jù)一致就行,第一個月的賬
84784964
2023 05/04 11:44
您看我這個怎么調(diào)?
84784964
2023 05/04 11:47
要說是當時我來時老板拿了176605元購進商品了,我把它計入實收資本了
向陽老師
2023 05/04 11:48
您是財務軟件做的賬吧,期初數(shù)和期末數(shù)一致啊,起初等于期末數(shù),利潤表里凈利潤=資產(chǎn)負債表里的利潤分配未分配利潤
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