問題已解決
老師,我這個表該如何調(diào),以前沒有賬務(wù)處理,四月處理的就成了這樣
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借庫存商品貸應(yīng)付帳款
2023 05/03 12:24
84784964
2023 05/03 13:02
要反結(jié)賬在弄嗎?
郭老師
2023 05/03 13:09
你好,能反結(jié)賬的最好反結(jié)。
84784964
2023 05/03 14:35
老師,要做這么多的庫存商品金額嗎
郭老師
2023 05/03 14:35
對的,是的,最起碼不應(yīng)該是一個負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)肯定不對。
84784964
2023 05/03 16:26
那這個應(yīng)付賬款又如何做平呢,本來不欠款
郭老師
2023 05/03 16:30
你看下你賬上的往來科目余額都是正確的嗎?如果正確的,借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配利潤。
84784964
2023 05/03 16:41
這個一調(diào),不平衡了
郭老師
2023 05/03 16:44
調(diào)整的金額放到另一邊的哪一個地方了,左邊增加了這些,那右邊你是不是也應(yīng)該增加。
84784964
2023 05/03 16:49
其中相差710.7元,調(diào)是一樣調(diào)的,總覺得這張是假的
郭老師
2023 05/03 16:53
你好,截圖看一下你的科目余額表。
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