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老師 請問現(xiàn)在印花稅怎么申報?

84785026| 提問時間:2023 04/28 11:25
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
1、打開地稅系統(tǒng),點擊用戶密碼方式登錄;2、點擊“申報繳納”;3、點擊“非核定稅種申報”后面的“申報”;4、征收項目選“印花稅”;5、征收品目選擇“購銷合同”,再點擊“填寫申報表”;6、在“收入總額處”填寫購銷合同的金額;7、“本期應補(退)稅”表示的是要交的稅金,核對是否正確;8、核對無誤后,點擊頁面最下面的“申報”;9、核對無誤后,點擊頁面最下方的“確認”;10、點擊“確認”后,頁面會跳轉(zhuǎn)到扣款界面,點擊最下方的“繳款”進行稅費扣繳
2023 04/28 11:26
84785026
2023 04/28 11:32
老師 我這里只有財產(chǎn)和行為稅合并納稅申報 然后點印花稅需要進行稅源采集 這對么?而且征收品目里只有買賣合同沒有購銷合同
小寶老師
2023 04/28 11:33
是的,是的,你要先進行稅源采集,點擊那個藍字體就可以。
84785026
2023 04/28 11:34
老師 我公司稅種認定里沒有印花稅 也可以這樣申報嘛
小寶老師
2023 04/28 11:35
沒有的話需要零申報。
84785026
2023 04/28 13:48
老師 麻煩您幫我看一下這樣填寫對么?
小寶老師
2023 04/28 13:49
您填寫的沒啥問題,提交一下試一下吧。數(shù)量那兒寫一就可以。
84785026
2023 04/28 13:50
好的老師 請問沒有開發(fā)票應稅憑證數(shù)量也寫1嘛
小寶老師
2023 04/28 13:57
嗯是的哦寫1就可以
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