問題已解決

老師 ,我司退貨給供應商,供應商給我們開了紅字發(fā)票,這個貨物是在22年記入成本費用里了,我在23年做的分錄 借:銀行存款1920 貸:以前年度損益調(diào)整1699.12 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)220.88 如果我要改22年的報表,應該怎么改,如果返回到22年應該怎么做憑證(1920退貨款是23年收到的)

84784952| 提問時間:2023 04/27 15:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你之前認證了抵扣了 ;那你還得轉出的;? ?你之前 么有做庫存商品嗎 ??
2023 04/27 15:10
84784952
2023 04/27 15:16
22年號原材料 (直接材料)—生產(chǎn)成本—產(chǎn)成品—主營業(yè)務成本
meizi老師
2023 04/27 15:17
你好 ; 那你就做 ; 借以前年度損益調(diào)整 貸進項稅轉出 ;? 借 銀行存款貸以前年度損益調(diào)整??
84784952
2023 04/27 15:31
我在23年做的憑證是 借 銀行存款1920 貸 以前年度損益調(diào)整1699.12 應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出220.88
meizi老師
2023 04/27 15:32
你好;? ?也可以哈 ;? ? ?你注意摘要寫清楚即可??
84784952
2023 04/27 15:38
就是我現(xiàn)在要改去年的報表,想通過在22年做正確的憑證 這樣就可以得出正確的財報,但22年這個憑證該怎么做呢,因為退款是在23年收到的
meizi老師
2023 04/27 15:39
你好;? 意思你想反結賬22年修改憑證嗎 ???
84784952
2023 04/27 15:50
不是反結賬,我是想修改22年的報表,不知道怎么修改數(shù)據(jù),所以想在22年做正確的分錄,然后導出科目余額表 得出正確報表
meizi老師
2023 04/27 15:51
你好 ;? 你為什么要補所得稅; 是什么原因; 才能判斷的??
84784952
2023 04/27 15:52
因為22年的主營業(yè)務成本多算了呀
meizi老師
2023 04/27 15:55
你好; 多算了 。 你就去調(diào)整成本; 之前你成本怎么多做了科目 ; 借貸方怎么寫的; 才好判斷怎么改??
84784952
2023 04/27 16:00
借:原材料1699.12 應交稅金-應交增值(進項稅額)220.88 銀行存款1920 借:生產(chǎn)成本1699.12 貸:原材料1699.12 借:產(chǎn)成品1699.12 貸 生產(chǎn)成本1699.12 借:主營業(yè)務成本1699.12 貸 產(chǎn)成品1699.12
meizi老師
2023 04/27 16:02
你好;? ?去把你們憑證后沖了 。? ? ? ? 主營業(yè)務成本用以前年度損益調(diào)整 沖掉 ;? 其他科目不變; 金額負數(shù)??
84784952
2023 04/27 16:05
問題是 退款是23年收到的,這個銀行存款怎么沖
meizi老師
2023 04/27 16:09
你好一樣的;先去 沖之前分錄 ;在走退款? ?
84784952
2023 04/27 16:15
之前的分錄合起來就是 借:主營業(yè)務成本1699.12 應交稅金-應交增值稅(進項稅額)220.88 貸:銀行存款 1920 請寫下沖的分錄
meizi老師
2023 04/27 16:20
你好;? ? ? ? 借銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務成本; 進項稅轉出? ?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~