問(wèn)題已解決
老師 我是個(gè)體工商戶 我開(kāi)發(fā)票的金額是205503.78 無(wú)票收入是293239.48 我需要更正申報(bào),請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅時(shí)主表 減免明細(xì)表 和附表二都怎么申報(bào) 謝謝
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速問(wèn)速答你好你這個(gè)已經(jīng)有。49萬(wàn)多了。這個(gè)不免稅了呀。
2023 04/27 13:07
84784973
2023 04/27 13:08
老師那我增值稅都應(yīng)該怎么報(bào)
宋生老師
2023 04/27 13:11
你好,你總額填在第一行,然后開(kāi)發(fā)票的填在第二行
84784973
2023 04/27 13:17
減免稅的那個(gè)怎么報(bào)呢 還有附表二
宋生老師
2023 04/27 13:19
你好,你這個(gè)直接填主表就行了,就可以申報(bào)了,當(dāng)然除非你那邊數(shù)據(jù)的系統(tǒng)要求填其他的才要填,不然就填主表就可以了。
84784973
2023 04/27 13:20
老師 我問(wèn)了兩個(gè)老師 怎么那個(gè)老師說(shuō)我減免稅的那個(gè)也報(bào)呢
宋生老師
2023 04/27 13:20
你好,因?yàn)橛械牡胤侥闾盍诉@個(gè)表之后,他那個(gè)減免稅的表格它會(huì)自動(dòng)有數(shù)據(jù)。
84784973
2023 04/27 13:21
那個(gè)老師是這么說(shuō)的 我應(yīng)該怎么做
84784973
2023 04/27 13:22
我這邊是黑龍江
宋生老師
2023 04/27 13:22
你好,是這樣子的,你如果先填主表,他那個(gè)附表沒(méi)有出數(shù)據(jù)。那么你就按郭老師說(shuō)的填,如果他副標(biāo)已經(jīng)出數(shù)據(jù)了,就不用管了。直接提交就可以了。
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