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老師,就是這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表這里的那個(gè)金額是要填填那個(gè)附表里面的全部含稅收入100多萬(wàn),還是填那個(gè),就是主表上的那個(gè)差額收入67085.74呀。

84785036| 提問時(shí)間:2023 07/10 15:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,填寫的是差額之后的收入。
2023 07/10 15:31
84785036
2023 07/10 15:40
是選第一個(gè)嗎?老師
郭老師
2023 07/10 15:40
你差額之后普通發(fā)票,季度30萬(wàn)以內(nèi)不需要繳納增值稅,這里不用填寫。
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