1.主題:增值稅應(yīng)納稅額的計算。某冰箱廠為一般納稅人,20××年10月發(fā)生下列兩筆購銷業(yè)務(wù):(1)向某商場銷售冰箱100臺,該廠采用銷售額與銷項稅額合并定價的辦法,每臺售價2260元,銷售款已收到;(2)購入冰箱元器件一批,已驗收入庫取得增值稅專用發(fā)票,其中:支付價款100000元,稅款13000元。2.目的:通過應(yīng)納稅額的計算,掌握增值稅的相關(guān)知識。3.要求:計算該冰箱廠10月份應(yīng)納增值稅額。(提示:要把含增值稅的銷售額換算為不含增值稅的銷售額。)項目二:1.主題:消費(fèi)稅應(yīng)納稅額的計算。某企業(yè)為增值稅一般納稅人。20××年10月,該企業(yè)銷售自產(chǎn)摩托車2000輛,每臺售價為5000元(不含增值稅)。已知摩托車適用消費(fèi)稅稅率為10%。2.目的:通過計算,掌握消費(fèi)稅的相關(guān)知識。5000×2000×10%=13.要求:計算該企業(yè)10月份應(yīng)納消費(fèi)稅額。,
問題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
問題完整嗎
2023 04/26 17:07
閱讀 208
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 1.某冰箱廠為一般納稅人,20××年10月發(fā)生下列兩筆購銷業(yè)務(wù): (1)向某商場銷售冰箱100臺,該廠采用銷售額與銷項稅額合并定價的辦法,每臺售價2260元,銷售款已收到; (2)購入冰箱元器件一批,已驗收入庫取得增值稅專用發(fā)票,其中:支付價款100000元,稅款13000元。 2.目的:通過應(yīng)納稅額的計算,掌握增值稅的相關(guān)知識。 3.要求:計算該冰箱廠10月份應(yīng)納增值稅額。 (提示:要把含增值稅的銷售額換算為不含增值稅的銷售額。) 219
- 項目二: 1.主題:消費(fèi)稅應(yīng)納稅額的計算。 某企業(yè)為增值稅一般納稅人。20××年10月,該企業(yè)銷售自產(chǎn)摩托車2000輛,每臺售價為5000元(不含增值稅)。已知摩托車適用消費(fèi)稅稅率為10%。 2.目的:通過計算,掌握消費(fèi)稅的相關(guān)知識。 3.要求:計算該企業(yè)10月份應(yīng)納消費(fèi)稅額。 249
- 某冰箱廠為一般納稅人,2010年10月發(fā)生以下幾筆購銷業(yè)務(wù):1,向某商場銷售冰箱100臺,該廠采用銷售額與銷項稅額合并定價的辦法,每臺售價2320元,銷售款已到。2.購入冰箱元器件一批,一驗收入庫取得增值稅專用發(fā)票,其中:支付價款100000元,稅款16000元。 174
- 冰箱廠為增值稅一般納稅人,2021年3月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù): (1)批發(fā)銷售冰箱一批,取得銷售額150萬元(不含增值稅),開具專用發(fā)票;同時收取運(yùn)輸裝卸費(fèi)3萬元。 (2)銷售一批冰箱,取得含稅銷售額為113萬元。 (3)將不含稅價20萬元的自產(chǎn)冰箱作為福利發(fā)放給員工。 要求:計算該公司2021年3月的增值稅銷項稅額。 888
- 某白酒廠為增值稅一般納稅人,某月銷售糧食白酒20噸,取得含增值稅銷售額135.60萬元;薯類白酒20噸,取得不含增值稅銷售額60萬元。 已知白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%,定額稅率0.5元/500克。增值稅稅率13%。要求:1.計算白酒廠應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。 2.計算該酒廠增值稅銷項稅額。 1076
最新回答
查看更多- 母公司吸收合并全資子公司,吸收合并為分公司,在吸收合并中,對于子公司存在哪些財務(wù)上的風(fēng)險?母子公司都為建筑行業(yè)的公司。 昨天
- A勞務(wù)派遣公司,按照5%稅率差額開具增值稅普通發(fā)票,差額扣除前10000元,差額扣除8000元(屬于代發(fā)工資8000元),差額扣除后2000,倒擠出的發(fā)票不含稅金額1904.8元。問題: 1.這里的2000元是含增值稅的,為什么不按倒擠出的發(fā)票不含稅金額1904.8,而是按照2000確認(rèn)企業(yè)所得稅收入?2.上面這些業(yè)務(wù)是否存在稅會差異3.代發(fā)工資8000元可以由勞務(wù)派遣公司作為企業(yè)所得稅成本扣除,也可以由接受勞務(wù)派遣人員的公司作為企業(yè)所得稅成本扣除。這是指可以同時由勞務(wù)派遣單位和接受勞務(wù)派遣公司扣除?還是指:只能兩選一? 4.企業(yè)所得稅確認(rèn)工資成本:勞務(wù)派遣公司可以將代發(fā)工資8000元確認(rèn)為企業(yè)所得稅成本。這里收入才確認(rèn)2000,而代發(fā)工資成本是8000,那該發(fā)票業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅虧本6000(8000-2000),感覺不對??? 昨天
- 個體戶查賬征收,1-6月凈利潤-250,7-9月利潤總額70000,應(yīng)交多少所得稅。 昨天
- 財務(wù)工作描述中包括哪些方面的內(nèi)容? 2個月前
- 現(xiàn)金流量表的編制方法有哪些?主要有直接法和間接法兩種。 2個月前
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容