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老師匯算清繳,職工薪酬支出表里的職工福利費支出是科目余額表里面的應(yīng)付職工薪酬-福利費,還是管理費用-福利費
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速問速答應(yīng)付職工薪酬福利費。
2023 04/26 14:33
84784993
2023 04/26 14:34
那我平時做賬放在管理費用里面了有影響嗎
郭老師
2023 04/26 14:35
你好,根據(jù)受益部門后勤發(fā)生的管理費用,沒有問題,可以的。
84784993
2023 04/26 14:38
就是說我放在這兩個科目里面任何一個都是可以的,是嗎?只是一個平時損益結(jié)轉(zhuǎn)了,一個匯算清繳的時候涉及調(diào)減降低所得稅,或者調(diào)增是這個道理對吧
郭老師
2023 04/26 14:39
不可以的,借管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬福利費。必須通過應(yīng)付職工薪酬福利費,這個借方可以有其他的,比如車間的制造費用福利費。
84784993
2023 04/26 14:44
如果我發(fā)生的福利費都是管理部門放在管理費用-福利費,就沒有問題對吧,因為是像平時員工吃飯的公司給報銷,我就不知道放在哪里比較合適,匯算清繳發(fā)現(xiàn)了這個問題
郭老師
2023 04/26 14:44
好,分不出每個部門是多少的,就做管理費。
84784993
2023 04/26 14:56
老師針對這個我有點想不明白,為什么要先放在管理費,又轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬,我現(xiàn)在做的是放在管理費就結(jié)束了,直接結(jié)轉(zhuǎn)損益了
郭老師
2023 04/26 14:57
你好,福利費必須計提,這個理解嗎?跟工資是一樣的。
84784993
2023 04/26 14:58
就是,我現(xiàn)在去年已經(jīng)是直接放在管理費用結(jié)轉(zhuǎn)損益了,需要做什么調(diào)整嗎?還是說后期正常做就行
郭老師
2023 04/26 15:00
你好,有發(fā)票的按工資的14%抵扣企業(yè)所得稅,不需要調(diào)整。
84784993
2023 04/26 15:09
不好意思老師 ,我還是有點沒懂,
1、就是我現(xiàn)在不是放在管理費用-福利費了嗎,(都是有發(fā)票的)然后直接結(jié)轉(zhuǎn)了損益,沒有在轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬
2、匯算清繳里面的職工福利費,只能是科目表中的應(yīng)付職工薪酬-職工福利費
3、就是說我現(xiàn)在原來做管理費用的不需要調(diào)整,匯算清繳的就按科目表中的應(yīng)付職工薪酬-職工福利費填寫就好
4、后期如果想按照14%抵扣就需要做到應(yīng)付職工薪酬-職工福利費
這樣理解對嗎
郭老師
2023 04/26 15:11
第一個,那你操作的不對,必須通過應(yīng)付職工薪酬,這個理解嗎?理解不了的話,工資你能理解嗎?就是福利費必須通過應(yīng)付職工薪酬來過渡,以下的借管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬福利費,就先說這一個,你理解嗎?
84784993
2023 04/26 15:19
那第一個我現(xiàn)在需要怎么操作,因為跨年了,就是福利費必須算成工資的一部分這樣理解對嗎
郭老師
2023 04/26 15:21
之前的跨年的就不要修改了,如果你想要修改的話,反結(jié)賬修改,借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸銀行
也不影響你交稅。
84784993
2023 04/26 15:24
那我就后續(xù)正常做就好了,對吧,這次匯算就還是直接按照科目余額表中的應(yīng)付職工薪酬-職工福利費這個數(shù)據(jù)去填寫就好了對吧
郭老師
2023 04/26 15:26
對的,是的,是這么做的。
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