問題已解決

老師你好,在2022年初始建帳的時(shí)候,把其他應(yīng)收帳款做到其他應(yīng)付了,現(xiàn)在怎么調(diào)整

84784980| 提問時(shí)間:2023 04/25 15:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,你可以現(xiàn)在借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。
2023 04/25 15:50
84784980
2023 04/25 15:55
當(dāng)時(shí)是18萬元買了變壓器,現(xiàn)在我想把它入固定資產(chǎn),初始入帳寫在了貸方:其他應(yīng)付款 18萬元
84784980
2023 04/25 15:55
您看現(xiàn)在怎么調(diào)整
宋生老師
2023 04/25 15:56
你好,你之前做了什么分路?借,固定資產(chǎn)貸,其他應(yīng)付款嗎?
84784980
2023 04/25 15:57
沒有,因?yàn)闆]有發(fā)票,2022年1月份才建帳,在初始入帳的時(shí)候,在負(fù)債下,其他應(yīng)付款錄入18萬元
宋生老師
2023 04/25 15:59
你好,如果你做了其他應(yīng)付款的話,那你就得做固定資產(chǎn)吶。
84784980
2023 04/25 16:00
現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)換,怎么做分錄
宋生老師
2023 04/25 16:01
你好,你2022年1月的時(shí)候,賬是平的嗎?期初數(shù)是平的嗎
84784980
2023 04/25 16:07
就是直接錄入期初數(shù)其他應(yīng)付款18萬元
宋生老師
2023 04/25 16:08
你好,但是你光錄這個(gè),它不會平啊
84784980
2023 04/25 16:08
那現(xiàn)在怎么辦
84784980
2023 04/25 16:09
怎么把這個(gè)調(diào)平
宋生老師
2023 04/25 16:09
你好,你把那個(gè)固定資產(chǎn)做進(jìn)去就平了。
84784980
2023 04/25 16:11
怎么做分錄
84784980
2023 04/25 16:11
其他應(yīng)付款做在了貸方
宋生老師
2023 04/25 16:11
你好!固定資產(chǎn)在借方就好了。
84784980
2023 04/25 16:13
那么貸款就會再出來18萬元,這樣的話,貸方會36萬元的
84784980
2023 04/25 16:13
所以才來問老師
宋生老師
2023 04/25 16:19
你好,你現(xiàn)在是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)了?
84784980
2023 04/25 16:19
現(xiàn)在要把固定資產(chǎn)補(bǔ)進(jìn)去
宋生老師
2023 04/25 16:20
是啊是這樣子的,你如果之前沒有做進(jìn)去已經(jīng)平了,那肯定就是之前做的有問題。,找到問題在哪里,然后再更正。
84784980
2023 04/25 16:34
相當(dāng)于沒有解決問題
宋生老師
2023 04/25 16:35
你好,你如果只想把它補(bǔ)進(jìn)去,你就借固定資產(chǎn)貸,利潤分配,未分配利潤。如果你想把它做對,就按上面的找出之前的問題,然后把它更正。
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