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當(dāng)年預(yù)提了費(fèi)用,所得稅匯算清繳的時(shí)候,把預(yù)提的費(fèi)用減掉了,產(chǎn)生企業(yè)所得稅,減掉的這部分預(yù)提,會計(jì)分錄如何處理?

84784977| 提問時(shí)間:2023 04/25 13:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款的嘛。
2023 04/25 13:51
郭老師
2023 04/25 13:52
如果是的話,借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配未分配利潤。
84784977
2023 04/25 13:52
是的, 看是匯算的時(shí)候直接修改去年的報(bào)表,填新的數(shù)據(jù),還是說在今年做分錄?
郭老師
2023 04/25 13:53
你好,在今年做賬務(wù)處理,匯算清繳,納稅調(diào)增就可以。年財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度填寫一樣,填寫的是調(diào)整之前的。
84784977
2023 04/25 13:54
那賬務(wù)處理如何做?
郭老師
2023 04/25 13:55
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配未分配利潤 2023-04-25 13:52
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