問(wèn)題已解決

老師:你好補(bǔ)做一筆抵減分錄即可;? 你這個(gè)是跨年了; 借“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸以前年度損益調(diào)整; 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益?月末結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn), 老師:這樣結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/24 12:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2023 04/24 12:30
84785029
2023 04/24 12:35
老師:我是用金蝶系統(tǒng)的,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)自動(dòng)做會(huì)計(jì)分錄的,系統(tǒng)是做這樣的,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積,這樣可以嗎?
樸老師
2023 04/24 12:41
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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