問題已解決

老師,以前年度的銷售技術(shù)服務(wù)費的專用發(fā)票今年退回,是 借:應(yīng)收賬款7990(紅字)貸:以前年度損益調(diào)整7537.74(紅字) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅452.26(紅字) 然后結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配——未分配利潤7537.74 貸:以前年度損益調(diào)整7537.74 是這樣子嗎老師

84784984| 提問時間:2023 04/23 14:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對的 是這樣的
2023 04/23 14:34
84784984
2023 04/23 14:35
老師,以前年度損益調(diào)整的結(jié)轉(zhuǎn),需要紅字嗎
樸老師
2023 04/23 14:41
同學你好 用不用都可以
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~