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應(yīng)收賬款收不回來了,確認(rèn)了資產(chǎn)減值損失,所得稅匯算清繳時(shí)候怎么填表呢?

84784958| 提問時(shí)間:2023 04/21 12:22
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
您好這種匯算清繳不需要做了
2023 04/21 12:23
84784958
2023 04/21 13:15
為什么呢,那填表的時(shí)候不填嗎?
劉艷紅老師
2023 04/21 13:56
企業(yè)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí):借:資產(chǎn)減值損失—計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備 貸:壞賬準(zhǔn)備 企業(yè)發(fā)生壞賬損失時(shí):借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 確定無法收回是可以扣除,不需要做納稅調(diào)增的 是通過資產(chǎn)減值損失核算,而不是通過營業(yè)外支出科目
84784958
2023 04/21 14:29
利潤表中資產(chǎn)減值損失金額,填在哪里呢?
劉艷紅老師
2023 04/21 14:32
資產(chǎn)減值損失在利潤表上應(yīng)該填寫在“資產(chǎn)減值損失”欄中,需要填寫的數(shù)據(jù)為“本期數(shù)”和“本年累計(jì)數(shù)”。
84784958
2023 04/21 14:37
匯算清繳表填在哪張表里呢?
劉艷紅老師
2023 04/21 14:40
不需要做納稅調(diào)增的 是通過資產(chǎn)減值損失核算,而不是通過營業(yè)外支出科目
劉艷紅老師
2023 04/21 14:40
這個(gè)不需要填的,不影響利潤
84784958
2023 04/21 15:52
箭頭那里不用填寫嗎?
劉艷紅老師
2023 04/21 16:06
你做了賬,會(huì)直接抵減了,所以匯算清繳不要填了,這里是灰色的,填不了的
84784958
2023 04/21 16:29
那這個(gè)金額加在那一欄呢?不填這個(gè)數(shù)據(jù)和利潤總額金額不一致嘞
劉艷紅老師
2023 04/21 16:42
你季報(bào)的時(shí)候填了沒有?這個(gè)年報(bào)的沒法填,
劉艷紅老師
2023 04/21 16:47
資產(chǎn)減值損失應(yīng)填寫在A105090申報(bào)表中,根據(jù)不同資產(chǎn)的減值損失填寫在相對應(yīng)的行列中,同時(shí)資產(chǎn)減值損失要納稅調(diào)增,因此在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中第33行填列,在主表A100000申報(bào)表的第7行填列中也要得到體現(xiàn)。你這樣填下,就會(huì)有了
84784958
2023 04/21 16:49
我季報(bào)的時(shí)候填在成本里了 ,這個(gè)清繳表也填在成本里可以嗎?
劉艷紅老師
2023 04/21 16:50
可以,你按季報(bào)的一樣填就可以
84784958
2023 04/21 16:51
好的,謝謝老師哈
劉艷紅老師
2023 04/21 18:44
不客氣,很高興幫你
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