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請(qǐng)問 中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)表中的納稅調(diào)整 增加額是取數(shù)那里?

84785044| 提問時(shí)間:2023 04/20 16:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這里是 成本費(fèi)用超過扣除比例的,或是成本費(fèi)用,沒有發(fā)票的
2023 04/20 16:49
84785044
2023 04/20 16:52
但賬上沒有顯示這個(gè)數(shù),請(qǐng)問是如何 計(jì)算出來的?
郭老師
2023 04/20 16:53
你好,你看一下你們是需要退稅嗎?有可能是需要退稅,然后為了不退稅納稅調(diào)增的。
84785044
2023 04/20 16:58
還是不明白 ,怎么算出來的?
郭老師
2023 04/20 16:58
你好, 問,你們單位沒有發(fā)票的成本費(fèi)用是多少?福利費(fèi)、招待費(fèi)超沒超過扣除比例?
郭老師
2023 04/20 16:59
我沒有你單位是不是需要退稅,然后他為了不退稅需要調(diào)增的數(shù)據(jù)啊,這個(gè)聽不懂嗎?為了不退稅需要納稅調(diào)增,增加你的利潤。
84785044
2023 04/20 16:59
請(qǐng)問納稅調(diào)整 項(xiàng)目中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,稅收金額 是按賬上金額 幾多來計(jì)算?
郭老師
2023 04/20 17:02
賬載金額,這個(gè)是填寫你賬上做的 稅收金額,按收入的千分之五,發(fā)生額的60%,哪個(gè)小按照哪個(gè)來貼
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