問(wèn)題已解決

民營(yíng)企業(yè),業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)過(guò)多,入不了成本,又利潤(rùn),交企業(yè)所得稅。我打個(gè)比方,那如果公司利潤(rùn)高,是不是可以用餐飲費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。這樣就只要交企業(yè)所得稅,不用股東分紅了?這樣做合法嗎?

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/20 09:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)肯定是不合法的,這相當(dāng)于是虛開(kāi)發(fā)票。
2023 04/20 09:39
郭老師
2023 04/20 09:39
你看一下你們福利費(fèi)超標(biāo)了嗎?
84785003
2023 04/20 12:14
也不是虛開(kāi)的發(fā)票,的確是業(yè)務(wù)招待支出,公司剛成立,為了疏通關(guān)系,業(yè)務(wù)招待費(fèi)蠻高的。我就是想到,這樣是不是合理。公司大量的業(yè)務(wù)招待發(fā)票,然后等年底的時(shí)候其實(shí)是不算成本的,還是要交企業(yè)所得稅。但是公司賬上其實(shí)沒(méi)啥錢(qián)分給股東了。這樣是不是合理。
郭老師
2023 04/20 12:17
不合理,因?yàn)槟銈冎Ц稕](méi)有發(fā)票,不允許抵扣所得稅,而你取得了發(fā)票,是企業(yè)沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)的,這個(gè)屬于虛開(kāi),多抵扣了所得稅。
84785003
2023 04/20 14:27
你沒(méi)懂我的意思,我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)是有發(fā)票的,打個(gè)比方我們有100萬(wàn)收入,我們有50萬(wàn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)都是由發(fā)票的,但是這個(gè)50萬(wàn)其實(shí)都不能稅前扣除。 那我們之后是要交企業(yè)所得稅的。然后我就覺(jué)得這樣操作有么有問(wèn)題,會(huì)不會(huì)比例太高,我們公司的確有50萬(wàn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。然后我就多想了下,那不是如果公司有利潤(rùn)需要分紅。其實(shí)有些費(fèi)用可以從員工餐飲發(fā)票支出算福利費(fèi)也可以。到了年底交企業(yè)所得稅。這樣可以減少股東分紅的個(gè)稅支出。
郭老師
2023 04/20 14:31
好,做一部分福利費(fèi)里面的,你看一下你福利費(fèi)超標(biāo)了沒(méi)有。
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