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你好,老師,我們是國有企業(yè)。業(yè)主是我們的集團公司,我們是總承包商,子公司承包我們集團公司的的項目來做,我收到財政的資金,我應(yīng)該怎么記分錄

84784969| 提問時間:2023 04/18 17:25
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你這個是以你公司去? 簽訂合同; 所以是補助給你們;? 只是你公司 要把項目承包給子公司 去做而已; 是嗎?
2023 04/18 17:27
84784969
2023 04/19 11:22
業(yè)主是我的集團公司,總公司的項目承包子公司來做,子公司又承包給施工方來做。收到集團公司財政來款,怎么做會計分錄,收到錢子公司直接付給施工方
84784969
2023 04/19 11:23
收到:借銀行存款 貸:工程結(jié)算
meizi老師
2023 04/19 11:24
你好;? 財政來款 ;? 你這個做工程結(jié)算 不對哦 ;這個是集團算是 提前借款給你的; 還是無償給你的?
84784969
2023 04/19 11:26
確認收入:借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費—增值稅 然后再轉(zhuǎn)給施工方: 借:工程施工 應(yīng)交稅費—進 貸:銀行存款 然后怎么計提成本呢 沖銷:
meizi老師
2023 04/19 11:29
你好;? 集團公司這邊是 為什么要給你撥款的; 才好判斷科目??
84784969
2023 04/19 11:33
我是總承包,承接集團公司的項目來做
meizi老師
2023 04/19 11:39
你好;? 那你收到錢做; 借銀行存款貸工程結(jié)算科目去掛著 ;? ?就不走 其他應(yīng)付款了。? ? 成本 正常做工程施工? ?
84784969
2023 04/19 11:47
那我確認收入呢
84784969
2023 04/19 11:48
確認收入:借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費—增值稅 然后再轉(zhuǎn)給施工方: 借:工程施工 應(yīng)交稅費—進 貸:銀行存款 然后怎么計提成本呢,確認收入的呢 沖銷:
meizi老師
2023 04/19 11:50
你好; 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工? ?; 確定收入? ?
84784969
2023 04/19 11:52
銷項稅在這里提現(xiàn)嗎
meizi老師
2023 04/19 11:52
你好;? ?你做收入 的時候體現(xiàn)的 ; 這個地方不體現(xiàn)哈??
84784969
2023 04/19 11:54
借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 ; 應(yīng)交稅費—銷項稅確定收入
84784969
2023 04/19 11:55
那我計提成本呢
meizi老師
2023 04/19 11:55
你好;??借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 ; ; 你做收入的時候上面已經(jīng)做了銷項稅??
84784969
2023 04/19 11:57
那我進項稅呢,咋提現(xiàn)
84784969
2023 04/19 11:57
不明白呢
meizi老師
2023 04/19 11:57
進項稅? 你做工程施工? 的時候借方也做進項稅了??
84784969
2023 04/19 11:59
我現(xiàn)在是確認收入借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 ; 應(yīng)交稅費—銷項稅確定收入, 支付給施工方: 借:工程施工 應(yīng)交稅費—進 貸:銀行存款
84784969
2023 04/19 11:59
感覺不對呢
meizi老師
2023 04/19 12:01
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入; 銷項稅 ;? 借?借:工程施工 應(yīng)交稅費—進 貸:銀行存款? ;結(jié)轉(zhuǎn)成本 :借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工??
84784969
2023 04/19 12:03
收到財政撥款收到:借銀行存款 貸:工程結(jié)算,確認收入的又銀行存款
meizi老師
2023 04/19 12:19
你好 ;? ? 這個款你的收入;如果之前已經(jīng)做了收入 ; 你工程結(jié)算下面要計提下銷項稅的 比如 (1)登記實際發(fā)生的合同成本   借:工程施工     貸:應(yīng)付工資/庫存商品/原材料等   (2)登記已結(jié)算的工程價款   借:應(yīng)收賬款     貸:工程結(jié)算、銷項稅??   (3)登記已收的工程價款   借:銀行存款     貸:應(yīng)收賬款
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