問題已解決

老師,報稅遇到一季度紅沖了一筆去年10月發(fā)票,去年10月是免稅,今年1季度紅沖的也是免稅,但是現(xiàn)在報增值稅的時候?qū)嶋H發(fā)生稅額和扣除了紅沖票后的金額算出來稅率金額不樣,該怎么申報

84785025| 提問時間:2023 04/17 13:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要繳納增值稅的嗎?
2023 04/17 13:47
84785025
2023 04/17 13:49
小規(guī)模納稅人,因為有開專票,專票部分正常繳納,普票部分沒有超額,普票部分不需要,紅沖也是普票
郭老師
2023 04/17 13:51
你好,季度銷售額在30萬以內(nèi)的話,第十欄填寫你的銷售額就可以的,這個是正數(shù)銷售額減去負數(shù)銷售額之后的。
郭老師
2023 04/17 13:51
免稅的稅額,用這個銷售額乘以3%。
84785025
2023 04/17 13:52
但是和稅務(wù)數(shù)據(jù)里面實際開票的稅額不一樣
郭老師
2023 04/17 13:55
你好,那什么原因不一致?
84785025
2023 04/17 14:18
比如我本季度開票金額是2萬普票,紅沖了一張2000金額免稅票,那實際本季度銷售額就是1.8萬,按照1%實際稅額是200(數(shù)字稅務(wù)賬戶也是這個金額),但實際填寫增值稅的時候是1.8*1%=180,
郭老師
2023 04/17 14:20
你好,銷售額填寫18000,免稅的稅額按照一萬八乘以3%。
84785025
2023 04/17 14:25
這樣和數(shù)字稅務(wù)賬戶稅額對不上也沒有關(guān)系嗎?
郭老師
2023 04/17 14:26
對的,是的,沒有關(guān)系的,忽略。
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