問題已解決
我們在今年3月份補(bǔ)申報(bào)了2022年的未開票收入10萬,然后補(bǔ)交了增值稅及附加稅,請問一下補(bǔ)申報(bào)的收入怎么做會計(jì)分錄,補(bǔ)交的增值稅及附加稅怎么寫會計(jì)分錄
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速問速答你好,是在今年三月份的時(shí)候填寫了你的增值稅申報(bào)表,是這個(gè)意思吧?
2023 04/17 09:56
84784974
2023 04/17 09:56
是的,更正了去年12月增值稅申報(bào)表,然后補(bǔ)交了稅金
郭老師
2023 04/17 09:57
你好,那你是做到了去年借應(yīng)收賬款或者是預(yù)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
郭老師
2023 04/17 09:58
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,貸銀行
借以前年度損益調(diào)整待應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款。
84784974
2023 04/17 10:58
相當(dāng)于去年沒有收應(yīng)收,也沒有做預(yù)收。直接今年更正補(bǔ)漏確認(rèn)的收入,會計(jì)分錄要怎么寫?
郭老師
2023 04/17 11:06
你好
那你收到了錢嗎?
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