問題已解決

老師,您好,已經(jīng)付了預(yù)付款賬上掛著預(yù)付科目,但是發(fā)票一直不回來,可以暫估成本嗎?具體分錄怎么寫呢?

84784959| 提問時(shí)間:2023 04/15 21:15
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
暫估,一般為:借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款, ,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:預(yù)付賬款紅字, 發(fā)票借:庫存商品,/主營業(yè)務(wù)成本(已售), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:預(yù)付賬款
2023 04/15 21:18
84784959
2023 04/15 21:20
好的謝謝老師,老師那比如預(yù)付款是3家不同公司總金額為1萬元,我暫估可以做一筆分錄1萬元嗎?
易 老師
2023 04/15 21:24
你說的這種也可以的。分開做更規(guī)范
84784959
2023 04/15 21:26
好的 謝謝老師 是不是暫估庫存商品后就可以正常轉(zhuǎn)成本呢?等票回來在紅字沖呢?還是必須見到發(fā)票才能結(jié)轉(zhuǎn)成本?
易 老師
2023 04/15 21:29
暫估可以轉(zhuǎn)成本發(fā)票回來以后調(diào)整成本
84784959
2023 04/15 21:30
好的謝謝老師
易 老師
2023 04/15 21:31
有空給5星好評(píng)。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評(píng)價(jià))。
84784959
2023 04/15 21:33
好的老師
易 老師
2023 04/15 21:46
辛苦了非常感謝,謝謝
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