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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,應(yīng)交增值稅月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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速問速答你好,不要 的,這種情況 不要的這是負(fù)債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時重復(fù)這一步。
2023 04/15 16:18
易 老師
2023 04/15 16:18
如進(jìn)項(xiàng)10萬 >銷項(xiàng)3萬,不需記賬,如進(jìn)項(xiàng)3萬 <銷項(xiàng)10萬,則應(yīng)交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計(jì)提時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7
2、下月交納時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7
貸:銀行存款7
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