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老師您好,2022年做收入的時(shí)候做成了借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)該稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅了,怎么調(diào)整

84784986| 提問時(shí)間:2023 04/15 13:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:應(yīng)該稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)該稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2023 04/15 13:46
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