問題已解決

老師,我收到客戶20000,開票金額20000稅200價(jià)稅合計(jì)20200繳稅200,請問分錄怎么處理合適

84784986| 提問時(shí)間:2023 04/14 15:03
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,您好,借:應(yīng)收賬款20200,貸:主營業(yè)務(wù)收入20000,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)200借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
2023 04/14 15:07
84784986
2023 04/14 15:08
老師我們沒有庫存商品
84784986
2023 04/14 15:10
我們的是服務(wù)費(fèi)
易 老師
2023 04/14 15:10
同學(xué)您好,那就是相關(guān)銀行存款等科目也行
84784986
2023 04/14 15:11
而且那200客戶也不會(huì)給了
84784986
2023 04/14 15:16
借:應(yīng)收賬款20000, 貸:主營業(yè)務(wù)收入20000, 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)200 這一部分已經(jīng)確認(rèn)剩下的200差額應(yīng)該怎么處理呢
易 老師
2023 04/14 15:16
同學(xué)您好,那就做營業(yè)外支出處理
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