問題已解決
老師,我收到客戶20000,開票金額20000稅200價稅合計20200繳稅200,請問分錄怎么處理合適
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速問速答同學您好,您好,借:應收賬款20200,貸:主營業(yè)務收入20000,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)200借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品
2023 04/14 15:07
84784986
2023 04/14 15:08
老師我們沒有庫存商品
84784986
2023 04/14 15:10
我們的是服務費
易 老師
2023 04/14 15:10
同學您好,那就是相關(guān)銀行存款等科目也行
84784986
2023 04/14 15:11
而且那200客戶也不會給了
84784986
2023 04/14 15:16
借:應收賬款20000,
貸:主營業(yè)務收入20000,
應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)200
這一部分已經(jīng)確認剩下的200差額應該怎么處理呢
易 老師
2023 04/14 15:16
同學您好,那就做營業(yè)外支出處理
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