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老師,我在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,我實(shí)際繳納的所得稅填在主表的哪兒

84784950| 提問時(shí)間:2023 04/14 10:44
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
填寫在1000年度實(shí)際繳納稅款里。
2023 04/14 10:45
84784950
2023 04/14 10:46
改不了啊
東老師
2023 04/14 10:49
你說的實(shí)際您說的實(shí)際繳納的是這個(gè)記錄,還是以前年多度的
84784950
2023 04/14 10:51
我22年季度繳納所得稅是3萬多,但是主表直接已我的利潤總額來計(jì)算,這樣導(dǎo)致我又得交稅
84784950
2023 04/14 10:51
就是沒有減掉我的所得稅
東老師
2023 04/14 10:53
您2022年繳納的是需要退稅的和2023年沒關(guān)系
84784950
2023 04/14 10:56
我沒有說和23年有關(guān)系,我都說了,我22年總繳納了30000的所得稅,比如我的利潤總額是23萬,然后我再減掉我的所得稅,凈利潤應(yīng)該是20萬,然后再核酸我是否該交所得啊,這個(gè)匯算清繳的主表直接已我的利潤總額的23萬來核算了
東老師
2023 04/14 10:58
應(yīng)該帶在本年實(shí)際繳納所得額里面
84784950
2023 04/14 11:36
好的,老師我知道原因了
東老師
2023 04/14 11:37
好的找到原因就行了
84784950
2023 04/14 11:37
謝謝老師,但是平時(shí)計(jì)提折舊是不是也要計(jì)入稅費(fèi)啊
東老師
2023 04/14 11:38
您說的折舊是什么意思?
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