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老師請問一下,一般納稅人,這個是交了稅控盤的服務費 這個月就抵扣了,要怎么做分錄?月末管理費用還要結轉不?

84784999| 提問時間:2023 04/14 10:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好。借應交稅費貸管理費用。管理費用期末結轉到本年利潤。
2023 04/14 10:37
84784999
2023 04/14 11:16
老師,這個月有付款,是不是先做借:管理費用 280 貸:庫存現(xiàn)金 280,再做:借應交稅費 280貸管理費用 -280;手工賬是不是貸的管理費用寫負號 ,月末結轉做:借:本年利潤 -280 貸:管理費用 -280
玲老師
2023 04/14 11:19
這樣處理對的手工帳就直接寫貸方,不用寫借方負數(shù)。
84784999
2023 04/14 11:30
老師,月末也要做結轉的呵?我的月末結轉做:借:本年利潤 貸:管理費用 -280 對不?
玲老師
2023 04/14 11:37
你好 是的這樣是對的
84784999
2023 04/14 11:39
好的老師,謝謝!
玲老師
2023 04/14 11:42
不客氣的,祝您工作愉快。
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