問題已解決

稅控盤服務(wù)費抵扣分錄怎么做

84785002| 提問時間:2022 10/24 17:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,如果是一般納稅人單位 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目。
2022 10/24 17:13
84785002
2022 10/24 17:21
是這樣做的吧
84785002
2022 10/24 17:22
但是明細(xì)科目減免稅額,有余額280元
鄒老師
2022 10/24 17:24
你好,如果是一般納稅人單位 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目。 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84785002
2022 10/24 17:29
減免稅額,科目有余額280元
84785002
2022 10/24 17:30
分錄是沒問題,但是這樣做的話,應(yīng)交稅費—減免稅額有余額280元,不應(yīng)該是平的了么?
鄒老師
2022 10/24 17:31
你好,與增值稅應(yīng)納稅額抵扣了,就結(jié)平了啊?
84785002
2022 10/24 17:33
就是按你說的這樣做的,減免稅額有余額,沒有平調(diào)呀
鄒老師
2022 10/24 17:35
你好,比如銷項1萬,進(jìn)項8千,減免280 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)10000, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)8000, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2000 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2000, 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅2000 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅額)280 這樣做分錄之后,減免稅額? 明細(xì)就結(jié)平了啊
84785002
2022 10/24 19:42
這樣說的話就看懂了,非常感謝老師
鄒老師
2022 10/24 19:42
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~