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稅控盤服務(wù)費抵扣分錄怎么做
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速問速答你好,如果是一般納稅人單位
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目。
2022 10/24 17:13
84785002
2022 10/24 17:21
是這樣做的吧
84785002
2022 10/24 17:22
但是明細(xì)科目減免稅額,有余額280元
鄒老師
2022 10/24 17:24
你好,如果是一般納稅人單位
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目。
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84785002
2022 10/24 17:29
減免稅額,科目有余額280元
84785002
2022 10/24 17:30
分錄是沒問題,但是這樣做的話,應(yīng)交稅費—減免稅額有余額280元,不應(yīng)該是平的了么?
鄒老師
2022 10/24 17:31
你好,與增值稅應(yīng)納稅額抵扣了,就結(jié)平了啊?
84785002
2022 10/24 17:33
就是按你說的這樣做的,減免稅額有余額,沒有平調(diào)呀
鄒老師
2022 10/24 17:35
你好,比如銷項1萬,進(jìn)項8千,減免280
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)10000,
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)8000,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2000
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2000,
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅2000
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 280
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅額)280
這樣做分錄之后,減免稅額? 明細(xì)就結(jié)平了啊
84785002
2022 10/24 19:42
這樣說的話就看懂了,非常感謝老師
鄒老師
2022 10/24 19:42
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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