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老師,我們2022年12月份收到一張咨詢服務發(fā)票5000元入賬借:管理費用—咨詢費5000 貸:應付賬款5000元 12月31日支付了咨詢服務費了入賬借:應付賬款5000元 貸:銀行存款5000元 2023年3月份對方給我們提供的咨詢服務未能兌現(xiàn)承諾退還5000元至公賬上,收到退款后應該怎么做賬了

84785046| 提問時間:2023 04/13 18:24
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師,審計師
同學你好 去年的匯算清繳做了嗎
2023 04/13 18:25
84785046
2023 04/13 18:28
還沒有做
胡芳芳老師
2023 04/13 18:33
直接做分錄 借銀行存款 貸管理費用
84785046
2023 04/13 18:36
今年做管理費嗎?不做利潤分配未分配利潤嗎?
84785046
2023 04/13 18:36
摘要怎么寫了
胡芳芳老師
2023 04/13 19:37
不用做,摘要都可以,你自己能分清業(yè)務就行,建議寫咨詢費退回就行了
84785046
2023 04/14 11:05
老師,這個跨年了,也可以直接沖減管理費嗎
胡芳芳老師
2023 04/14 11:06
可以,你還沒有交稅,沒有票本來管理費用也是不能稅前扣除的
84785046
2023 04/14 14:03
老師,我可不可以做 借:銀行存款5000 貸:利潤分配—未分配利潤5000元呢?
胡芳芳老師
2023 04/14 14:16
可以同學,兩種都行的,
84785046
2023 04/14 14:19
老師,我這種做法摘要怎么寫呢?
胡芳芳老師
2023 04/14 17:00
也是調(diào)整22年咨詢費
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