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老師,您好,已經(jīng)抵扣的進項稅額,做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是什么

84784982| 提問時間:2023 04/13 16:39
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
您好,同學(xué), 借:成本費用 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2023 04/13 16:42
84784982
2023 04/13 16:44
只是單單轉(zhuǎn)進項稅額哦
向陽老師
2023 04/13 16:51
進項稅額轉(zhuǎn)出,之前是做的什么分錄呢,轉(zhuǎn)出了是要增加他的成本費用的
84784982
2023 04/13 16:52
一開始購進貨款:借:材料采購 應(yīng)交稅額——待認證進項稅額 貸:應(yīng)付賬款,后面抵扣了進項,做了一筆:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費—待認證進項稅額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前抵扣發(fā)票里面有用于集體福利的,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,我該怎么做分錄?
84784982
2023 04/13 16:54
是做:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:應(yīng)交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出么?
向陽老師
2023 04/13 16:55
那就是我之前的分錄哦,用于集體福利是要增加他的費用的, 借:管理費用-福利費用 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
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