問題已解決
老師你好,我22年暫估了成本3萬。當(dāng)時的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本30000 貸:應(yīng)付賬款-暫估30000 23年收到發(fā)票,票上的金額是1.8萬。我今年應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢。
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速問速答借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整3萬,
借以前年度損銀調(diào)整,貸應(yīng)付賬款1.8萬。月末把以前年度隨意調(diào)整余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
2023 04/13 14:11
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