問題已解決

老師,前任會計暫估時,做的是, 借主營業(yè)務(wù)成本 50000 貸應(yīng)付賬款-暫估50000 我現(xiàn)在到了部分發(fā)票30000,想沖銷暫估,我做的是 借庫存商品30000 貸銀行30000 沖銷時 借庫存商品-30000 貸 應(yīng)付賬款-暫估 -30000 這樣沖對不對呀

84785021| 提問時間:2022 06/21 15:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是那樣處理的哈
2022 06/21 15:07
84785021
2022 06/21 15:17
對沖暫估我一直很迷糊。我百度說要先把以前暫估時做相反分錄,然后收到發(fā)票再入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣的話我先沖50000,再結(jié)轉(zhuǎn)30000,這樣利潤表成本就是-20000了,這樣是不是不對的
家權(quán)老師
2022 06/21 15:20
你收到多少貨就沖多殺暫估呀
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