問(wèn)題已解決

老師您好,請(qǐng)教一下,本月做的未開票收入,下個(gè)月開票了沖紅,在做一個(gè)正確的分錄對(duì)吧,是不是多提稅了呀

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/12 21:45
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
先做紅沖,在做一個(gè)正確的分錄。一負(fù)一正,不會(huì)多提稅
2023 04/12 21:46
84785009
2023 04/12 21:50
在上個(gè)月做的收入時(shí),不是計(jì)提印花稅了嗎?
84785009
2023 04/12 21:51
在這個(gè)月做正確的分錄,還得計(jì)提印花稅呀,麻煩老師解答一下
文文老師
2023 04/12 21:52
是,上月計(jì)提了印花稅,這月一負(fù)一正,收入不變,不會(huì)增加印花稅
84785009
2023 04/12 21:54
謝謝老師,明白了
文文老師
2023 04/12 21:55
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
84785009
2023 04/12 22:14
老師還得麻煩問(wèn)一下,計(jì)提印花稅是進(jìn)項(xiàng)加含稅銷售金額的合計(jì)數(shù)嗎?
文文老師
2023 04/13 19:50
計(jì)稅依據(jù)是成本(即購(gòu)進(jìn))+銷售
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