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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們?cè)?月賬期里產(chǎn)生增值稅9萬,分錄做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9萬。這筆增值稅在3月沒有繳款,3月產(chǎn)生銷項(xiàng)5萬,進(jìn)項(xiàng)16萬,所以3月的賬期里用進(jìn)項(xiàng)去做留底抵欠了,留底金額超過了欠款金額,這個(gè)分錄要怎么做???一般納稅人
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速問速答同學(xué)你好
增值稅留抵抵欠的會(huì)計(jì)分錄是借記應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸記應(yīng)交稅金--未交增值稅。如果增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,則企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照期末留抵稅額紅字填寫上述會(huì)計(jì)分錄;如果增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,則企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照增值稅欠稅稅額紅字填寫上述會(huì)計(jì)分錄
2023 04/12 14:19
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