問題已解決

老師,我們?cè)?月賬期里產(chǎn)生增值稅9萬,分錄做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9萬。這筆增值稅在3月沒有繳款,3月產(chǎn)生銷項(xiàng)5萬,進(jìn)項(xiàng)16萬,所以3月的賬期里用進(jìn)項(xiàng)去做留底抵欠了,留底金額超過了欠款金額,這個(gè)分錄要怎么做???一般納稅人

84784975| 提問時(shí)間:2023 04/12 14:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 增值稅留抵抵欠的會(huì)計(jì)分錄是借記應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸記應(yīng)交稅金--未交增值稅。如果增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,則企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照期末留抵稅額紅字填寫上述會(huì)計(jì)分錄;如果增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,則企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照增值稅欠稅稅額紅字填寫上述會(huì)計(jì)分錄
2023 04/12 14:19
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~