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老師,增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?沒有進(jìn)項,只有銷項,要交稅,這個分錄要怎么做?新手
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速問速答同學(xué)您好,1、計提時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2、下月交納時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 :
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
4、月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2023 04/12 13:27
84785018
2023 04/12 13:38
老師,4、月未結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?
84785018
2023 04/12 13:38
什么時候做?3月做?
易 老師
2023 04/12 13:42
同學(xué)您好,有異地項目的月底做
84785018
2023 04/12 14:01
沒懂老師,意思是代開票,當(dāng)月交稅?
易 老師
2023 04/12 14:12
代開票,當(dāng)月交稅屬這類
84785018
2023 04/12 16:19
老師,哪我12月只有做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這個分錄是嗎?
易 老師
2023 04/12 16:28
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的
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