問題已解決

老師你好,我是今年剛接的一家會計,現(xiàn)在還有去年的發(fā)票,做在2023合適嗎?

84784952| 提問時間:2023 04/12 13:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,金額比較小的,可以的。
2023 04/12 13:08
84784952
2023 04/12 13:26
99000元這個可以嗎?還有報了個稅的我可以現(xiàn)在人工費嗎?
玲老師
2023 04/12 13:28
這個去年有沒有漲估入成本或者費用?這個去年有沒有漲估入成本或者費用?
84784952
2023 04/12 13:30
去年就沒有做賬,今年我才接上。
84784952
2023 04/12 13:31
借:應(yīng)付職工薪酬 2300 貸:其他應(yīng)付款 法人 2300
84784952
2023 04/12 13:31
這樣可以嗎,下個季度回來錢,還了法人可以嗎?
84784952
2023 04/12 13:32
我這么做賬可以嗎?
玲老師
2023 04/12 13:35
工資要是沒有支付,是不用做賬的,回來發(fā)票應(yīng)該計入成本和費用才對。去年沒有計提就做在今年。
玲老師
2023 04/12 13:35
如果這個費用實際是去年發(fā)生的,去年也沒有計提,那您就做在今年,然后23年匯算清繳時再調(diào)整。
84784952
2023 04/12 13:49
法人付的修理費還如何做賬了 會計分錄: 借:管理費用 修理費 貸:其他應(yīng)付款 法人 這樣做對嗎?還是其他應(yīng)收款
玲老師
2023 04/12 14:00
你好? 是的這樣處理是對的?借:管理費用 修理費 貸:其他應(yīng)付款 法人
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~