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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好!2022年度成本票有入錯項(xiàng)目、有今年補(bǔ)交上來沒做的,賬目哪些需做更正?是去年做的(分類單個+結(jié)轉(zhuǎn)成本)全部沖掉再做嗎?利潤調(diào)整金額是寫去年和今年的差額還是寫今年重新做賬的全額?
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速問速答你好,用以前年度損益調(diào)整做到今年之前的不用修改了,匯算清繳的時候納稅調(diào)增或者納稅調(diào)減。
2023 04/12 09:35
郭老師
2023 04/12 09:35
財(cái)務(wù)報表都是更正之前的。
84785011
2023 04/12 09:39
具體有幾步分錄?是怎樣的?如果成本高了那匯算清繳時是納稅調(diào)減吧?是寫差額還是全額?
84785011
2023 04/12 09:40
您的意思是財(cái)務(wù)報表不用管了是嗎
郭老師
2023 04/12 09:41
先做個賬務(wù)處理,先調(diào)整看一下具體的哪里有問題
你不會做賬務(wù)處理的,你說一下具體的業(yè)務(wù)。
郭老師
2023 04/12 09:41
之前的所有的都不需要修改,你要修改的話,你申報給稅務(wù)局的也得修改。
84785011
2023 04/12 09:44
建筑公司工程成本票(包括材料、旅差費(fèi)等)都比之前多了
郭老師
2023 04/12 09:45
好,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?借工程施工貸以前年度損益調(diào)整,這個是紅沖的。
84785011
2023 04/12 09:55
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,總共只做這一步嗎?
郭老師
2023 04/12 10:05
你好,月末以前年度損益調(diào)整在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤就可以的,其他的不用做。
84785011
2023 04/12 10:15
就是這個月末先做借:工程施工(每個小分類多為正,少為負(fù)數(shù)調(diào)整),貸:以前年度損益調(diào)整;再做借:未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款是嗎?
84785011
2023 04/12 10:16
您說的應(yīng)該都是用差額吧?最后匯算清繳納稅調(diào)減
郭老師
2023 04/12 10:17
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整作為這一個。
郭老師
2023 04/12 10:17
上面的第二個分錄修改一下的。
郭老師
2023 04/12 10:17
匯算清繳納稅調(diào)增的。
84785011
2023 04/12 10:25
那不是以前年度損益調(diào)整有兩個貸方?不是期末無余額嗎?是今年的全額計(jì)入還是之前和現(xiàn)在的差額計(jì)入?
郭老師
2023 04/12 10:36
那我寫反了,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2023 04/12 10:36
可以只調(diào)整差額的
正確的,你就不用管了
84785011
2023 04/12 10:43
成本增加不是利潤減少嗎?未分配利潤在貸方不是利潤增加了?是不是第一個分錄反了?
郭老師
2023 04/12 10:46
建筑公司工程成本票(包括材料、旅差費(fèi)等)都比之前多了
你好,你這里是什么意思的?
我理解的是你之前多做。
郭老師
2023 04/12 10:46
你的是成本少做了,還是成本多做了?
84785011
2023 04/12 10:49
總體是少做了。有的小分項(xiàng)多做了(因?yàn)榘褎e的工程做進(jìn)來了,那是差額用負(fù)數(shù)吧)
郭老師
2023 04/12 10:52
你好,實(shí)際是100,但是你去年只做了80,是這個意思嗎?如果是的話,只做20就可以的。借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款,
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
84785011
2023 04/12 11:01
是的,你的意思是整體調(diào)就可以是嗎
郭老師
2023 04/12 11:03
你好,對的,是的,只調(diào)整差額。
84785011
2023 04/12 11:05
謝謝郭老師,你太有耐心了!
郭老師
2023 04/12 11:07
不用客氣,工作愉快。
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