問題已解決

老師好!我是想咨詢一下:上年估價商品現(xiàn)在收到發(fā)票,但是商品價格低于上年估價,現(xiàn)在賬上怎么處理?具體分錄咋做的,匯算還沒做。

84784982| 提問時間:2023 04/12 09:23
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,你的意思是發(fā)票沒到?
2023 04/12 09:25
84784982
2023 04/12 09:27
發(fā)票收到了 跨年了
東老師
2023 04/12 09:29
那你沒收到發(fā)票的時候,做賬了嗎?
84784982
2023 04/12 09:31
價格低于上年估價
84784982
2023 04/12 09:33
上年估價:借庫存貸應(yīng)付,借成本,貸庫存。對嗎?
東老師
2023 04/12 09:35
你的意思是不是說暫估成本暫估多了?
84784982
2023 04/12 09:38
是的,現(xiàn)在分錄咋做?
東老師
2023 04/12 09:41
把你們的差額,借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84784982
2023 04/12 09:58
收到發(fā)票做正常入庫,沖上年暫估,再做借應(yīng)付(多估部分),貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,對嗎老師?
東老師
2023 04/12 09:58
對,沒錯的,是這么做的。
84784982
2023 04/12 10:03
匯算時怎么操作?
東老師
2023 04/12 10:03
會上清繳的時候,按照你這個實際到賬的金額填寫就可以。
84784982
2023 04/12 10:12
老師:報表怎么處理?
東老師
2023 04/12 10:12
報表需要調(diào)整報表的期初數(shù)。
84784982
2023 04/12 10:29
老師:匯算還沒有做,財務(wù)報表還沒報,具體怎么調(diào)???以前沒碰到過,不知道怎么做了
東老師
2023 04/12 10:45
需要調(diào)整你報表的期初數(shù)。
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