問題已解決
老師,我想問問2月份更正了11月-1月的增值稅申報表,更正申報后11-12月不用繳納增值稅,原來是要繳納的。然后3月份收到了之前繳納部分的稅款,請問我在3月份怎么進行會計處理?
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速問速答您之前繳納的時候怎么做的分路現(xiàn)在就沖減之前繳納的時候的分錄。
2023 04/11 15:02
84784983
2023 04/11 15:03
老師,因為增值稅有計提分錄和繳納分錄,像11-12月我實際更正后是不用繳納增值稅的,我是直接紅字沖銷計提和繳納兩個分錄嗎?
宋生老師
2023 04/11 15:06
你好是的。要充錢,兩個分度才對。
84784983
2023 04/11 15:08
老師,您的回答不是很明白。我原來分錄是這樣做的
宋生老師
2023 04/11 15:10
不好意思,我是說是要紅字沖減計提和繳納的兩個分錄。
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